... Как подать уведомление в налоговую по УСН через личный кабинет. Уведомление об УСН через личный кабинет: Полное руководство для ИП 🚀
🗺️ Статьи

Как подать уведомление в налоговую по УСН через личный кабинет

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это популярный выбор среди индивидуальных предпринимателей (ИП) благодаря своей простоте и сниженной налоговой нагрузке. Но как же правильно взаимодействовать с налоговой службой и подавать необходимые уведомления? 🤔 В этой статье мы подробно разберем, как это сделать через личный кабинет налогоплательщика, а также затронем важные аспекты, связанные с УСН.

  1. Подача уведомления об исчисленных суммах: Шаг за шагом 👣
  2. Как вернуться на УСН: Планируем заранее 🗓️
  3. Декларация по УСН: Способы подачи 💼
  4. Что считается доходами на УСН: Разбираемся в деталях 💰
  5. Уведомление по УСН в 2024: Не пропустите сроки ⏰
  6. КБК 18210501011011000110: Что это за код? 🧐
  7. Отправка уведомления об уплате налогов: Инструкция 🧾
  8. Уведомление по ЕНП: Способы подачи 📤
  9. Заключение 📝
  10. FAQ: Часто задаваемые вопросы ❓

Подача уведомления об исчисленных суммах: Шаг за шагом 👣

Представьте себе, что вы находитесь в своем личном кабинете ИП, готовые отправить важное уведомление. Вам нужно сообщить налоговой о сумме налога, которую вы начислили в рамках УСН. Вот как это сделать:

  1. Найдите нужный раздел: В личном кабинете ИП, как правило, есть специальный блок «Жизненные ситуации», который создан для облегчения вашей работы с налогами. В этом блоке найдите пункт «Сформировать уведомление об исчисленных суммах» 🧾. Это самый прямой путь к цели.
  2. Альтернативный путь: Если на главной странице личного кабинета вы видите блок с информацией о вашем Едином налоговом счете (ЕНС), то, нажав на кнопку «Детали», вы попадете в раздел «Заявления». Там вы сможете найти и выбрать пункт «Уведомление об исчисленных суммах» 🎯.
  3. Заполнение уведомления: Теперь вам нужно будет заполнить форму уведомления. Обычно она содержит всего несколько полей: КПП (код причины постановки на учет), КБК (код бюджетной классификации), ОКТМО (код территории муниципального образования), отчетный период и, конечно же, сумма налога 💰. Внимательно проверьте все данные, чтобы избежать ошибок.
  4. Отправка уведомления: После заполнения всех необходимых полей, убедитесь, что все данные верны и отправьте уведомление в налоговую службу 📤.
  • Уведомление об исчисленных суммах необходимо отправлять, если вы платите налоги или взносы до подачи декларации или расчета.
  • Срок подачи уведомления — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Как вернуться на УСН: Планируем заранее 🗓️

Если вы когда-то были на УСН, но по какой-то причине перешли на другой режим, вы можете вернуться. Для этого нужно соблюсти несколько важных условий:

  1. Срок подачи уведомления: Вам необходимо подать уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1 до 31 декабря года, предшествующего году, когда вы хотите начать применять УСН 📅. Например, если вы хотите перейти на УСН с 1 января 2025 года, то уведомление нужно подать до 31 декабря 2024 года.
  2. Форма уведомления: Используйте утвержденную форму № 26.2-1, которая утверждена приказом ФНС России.
  3. Куда подавать: Уведомление подается в налоговый орган по месту вашего жительства.

Декларация по УСН: Способы подачи 💼

После окончания налогового периода, вам нужно подать декларацию по УСН. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Электронный способ (рекомендуемый): Самый удобный способ — это подать декларацию в электронном виде через личный кабинет ИП. Это быстро, удобно и не требует личного посещения налоговой.
  2. Бумажный способ (для небольших ИП): Если у вас менее 100 сотрудников, вы можете подать декларацию в бумажном виде. Для этого нужно:
  • Заполнить декларацию.
  • Лично прийти в отделение ФНС по месту жительства.
  • Отправить документы почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Важно: Независимо от выбранного способа, убедитесь, что декларация заполнена правильно и подана в срок.

Что считается доходами на УСН: Разбираемся в деталях 💰

На УСН доходами считаются все денежные поступления, которые вы получаете от своей предпринимательской деятельности:

  1. Деньги на расчетном счете: Все средства, которые поступают на ваш расчетный счет, являются вашим доходом.
  2. Деньги в кассе: Деньги, которые вы получаете наличными в кассу, также считаются доходом.
  3. Авансы: Авансы, полученные в счет будущих продаж или оказания услуг, также являются доходом.
  4. Момент признания: Доходы признаются на момент поступления денег, а не на момент отгрузки товара или оказания услуги. Это называется кассовым методом признания доходов.

Уведомление по УСН в 2024: Не пропустите сроки ⏰

В 2024 году важно не пропустить сроки подачи уведомлений. Например, уведомление об исчисленных суммах налога по УСН за 3 квартал 2024 года нужно было подать до 25 октября 2024 года. Форма уведомления предельно проста и содержит всего пять реквизитов.

КБК 18210501011011000110: Что это за код? 🧐

Код бюджетной классификации (КБК) 18210501011011000110 — это КБК для налога по УСН с объектом налогообложения «доходы». Этот код используется, если вы выбрали именно этот вариант УСН на 2024 год. Важно помнить, что КБК для пеней и штрафов по УСН будут другими.

Отправка уведомления об уплате налогов: Инструкция 🧾

Чтобы отправить уведомление об уплате налогов, выполните следующие шаги:

  1. Раздел «ФНС»: Перейдите в раздел «ФНС» в личном кабинете и выберите «Отчеты».
  2. Создание нового уведомления: Нажмите «Создать новый» и найдите форму «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов». Вы можете ввести название в строку поиска или вставить КНД формы — 1110355.
  3. Заполнение формы: Заполните все необходимые поля в форме и отправьте уведомление.

Уведомление по ЕНП: Способы подачи 📤

Уведомление по Единому налоговому платежу (ЕНП) можно подать двумя способами:

  1. В электронной форме по ТКС: Этот способ требует наличия усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
  2. Через личный кабинет налогоплательщика: ИП могут подать уведомление в виде документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Заключение 📝

Взаимодействие с налоговой службой может показаться сложным, но на самом деле, если вы знаете, как правильно использовать личный кабинет налогоплательщика, все становится гораздо проще. Помните о сроках, внимательно заполняйте документы и не бойтесь использовать все возможности, которые предоставляет вам личный кабинет. 🚀 Успехов в вашем бизнесе! 🎉

FAQ: Часто задаваемые вопросы ❓

В: Как быстро можно получить доступ к личному кабинету ИП?

О: Обычно доступ к личному кабинету предоставляется в течение нескольких дней после регистрации ИП. Вам нужно будет получить логин и пароль в налоговой инспекции.

В: Что делать, если я ошибся при заполнении уведомления?

О: Если вы обнаружили ошибку в уведомлении, необходимо как можно скорее подать корректирующее уведомление.

В: Могу ли я подать уведомление по УСН через Госуслуги?

О: Нет, уведомления по УСН подаются через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через операторов электронного документооборота.

В: Можно ли подать уведомление об исчисленных суммах налогов заранее?

О: Да, вы можете подать уведомление заранее, но не ранее чем за месяц до наступления срока уплаты налога.

В: Какие документы нужны для перехода на УСН?

О: Для перехода на УСН вам потребуется только уведомление по форме № 26.2-1.

В: Где можно найти актуальные формы уведомлений и деклараций?

О: Все актуальные формы и бланки можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Надеемся, эта статья была для вас полезной! 😊

Наверх